A HORA CERTA REDE INESPEC – 2007-2022 RÁDIO WEB, TV WEB, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA PROTOCOLO DE ATUALIZA

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REDE INESPEC – 2007-2022 RÁDIO WEB, TV WEB, EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA PROTOCOLO DE ATUALIZAÇÃO 24.548.379

sábado, 3 de agosto de 2019

Transmissão ao vivo de Television World corporation web tv on demand

Transmissão ao vivo de Television World corporation web tv on demand

Tvwebcecuinespec Tvweb Inespec Neste momento os filmes que estão sendo exibido na TV WEB INESPEC são bloqueados no Brasil. Só sendo possível vê-los em aberto na França.... Por questões de políticas de direitos autorais. Este filme é possível ver facebook no endereço:

domingo, 28 de julho de 2019

Television World corporation web tv on demand

Television World corporation web tv on demand

RELATÓRIO PARCIAL PRT 4.200.104..38


AUDITORIA
PRT 4.200.103/2019

Valor total das despesas......................................................................................R$ 590,68(Quinhentos e noventa reais e sessenta e oito reais)________
PRT 4.200.101/2019
Valor total das despesas......................................................................................R$ 771.04(SETECENTOS E SETENTA E HUM REAL E QUATRO CENTAVOS)       
PRT 4.200.100/2019
Valor total das despesas......................................................................................R$ 515.47   
TOTAL DE DESPESAS R$ 1.877.19(HUM MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)


Na data de segunda-feira, 29 de julho de 2019, as 00h57min: Descrição: Image

CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA
Inespec – Gestão
CPF 16554124349

PRT 4.200.101/2019


RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.
PRT 4.200.101/2019
COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO
Fortaleza, domingo, 28 de julho de 2019, as 00:12:53

PROTOCOLO               -      DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

1.    4.199.300..........................29/08/2014............................................R$  120.00
2.    4.200.002..........................05/06/2019.............................................R$   36.00
3.    4.200.057..........................19/06/2019.............................................R$     2,39
4.    4.200.090..........................08/07/2019.............................................R$   99.90
5.    4.200.094..........................09/07/2019.............................................R$   30.00
6.    4.200.097..........................09/07/2019.............................................R$   14.22
7.    4.200.095..........................10/07/2019.............................................R$   30.00
8.    4.200.061..........................10/07/2019.............................................R$   10.00
9.    4.200.091..........................10/07/2019.............................................R$   31,00
10.  4.200.052..........................11/07/2019.............................................R$     4,35
11.  4.200.089..........................15/07/2019............................................R$    99.90
12. 4.200.055...........................16/07/2019.................................................R$    144,75
13.  4.200.053..........................16/07/2019............................................R$    30,00
14.  4.200.092..........................20/07/2019.............................................R$   11.69
15.  4.199.996..........................26/07/2019.............................................R$   66.19
16.  4.200.096..........................27/07/2019.............................................R$   25.00
17.  4.200.093..........................27/07/2019.............................................R$   15.65

Valor total das despesas......................................................................................R$ 771.04(SETECENTOS E SETENTA E HUM REAL E QUATRO CENTAVOS)       
OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:

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Observações:
4.200.090..........................08/07/2019.............................................R$   99.90
4.200.089..........................15/07/2019............................................R$    99.90
VINCULADOS AO EMPENHO DA TV INESPEC FACEBOOK E REDE. ANEXAR O PROCESSO. URGENTE.
4.200.091..........................10/07/2019.............................................R$   31,00 - VINCULADO AO EMPENHO DA RÁDIO  REDE. ANEXAR O PROCESSO. URGENTE.





PRT 4.200.103/2019


RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.
PRT 4.200.103/2019
COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO
Fortaleza, sexta-feira, 26 de julho de 2019, as 19:17:46.

PROTOCOLO               -      DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

1.    4.199.935..........................01/07/2019.............................................R$   15.00
2.    4.199.934..........................06/07/2019.............................................R$   77,50
3.    4.199.936..........................22/07/2019.............................................R$     3.84
4.    4.199.928..........................24/07/2019.............................................R$ 103,17
5.    4.199.930..........................24/07/2019.............................................R$   50.00
6.    4.199.932..........................24/07/2019.............................................R$   51.28
7.    4.199.931..........................24/07/2019 ATENDIMENTO VINCULADO BB SH CE325 PRT BB 000000160..........................................................................................
8.    4.199.929..........................25/07/2019.............................................R$ 110,59
9.    4.199.933..........................25/07/2019.............................................R$ 118,00
10.  4.199.942-A/B....................25/07/2019.............................................R$   61.30
11.  ESTE PROTOCOLO 4.199.942-A/B ESTÁ VINCULADO AO EXPEDIENTE AO EMPEMHO 4.199.927/2019............................................................................................

Valor total das despesas......................................................................................R$ 590,68(Quinhentos e noventa reais e sessenta e oito reais)________

OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:


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Observações:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

sexta-feira, 26 de julho de 2019

PRT 4.199.961.2019 AUDITÓRIA - Fls 1/9


Autor: INSTITUTO DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA
ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL
Assistente:
ASSISTENTE PROCESSUAL: CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA

INTERESSADO (A) TODAS AS UNIDADES DE SUPORTE DA REDE CECU INESPEC - AUDITORIA
Advogado:

Dispositivo Legal – ESTATUTO E NORMAS INTERNAS DO INESPEC

Observações:

ASSISTENTE: CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA.
AUTUAÇÃO

Na data de sexta-feira, 26 de julho de 2019, autuam as peças que adiante seguem.


Descrição: Image

CÉSAR AUGUSTO VENÂNCIO DA SILVA
Inespec – Gestão
CPF 16554124349








AUDITORIA
DESPACHO:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


RELATÓRIO DE DESPESAS/DOAÇÕES – MANUTENÇÃO/PROJETOS SEM CONTABILIDADE NA ENTIDADE BENEFICIANTE/DOCUMENTOS ENDEREÇADOS AOS DOADORES PARA LANÇAMENTO. ETC.
PRT  __________/____________/___________2019
COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO
Fortaleza, sexta-feira, 26 de julho de 2019, as 19:17:46.

PROTOCOLO               -      DATA VALOR DESPESAS EXTERNA/BENEFÍCIO INTERNO

4.199.935..........................01/07/2019.............................................R$   15.00
4.199.934..........................06/07/2019.............................................R$   77,50
4.199.936..........................22/07/2019.............................................R$     3.84
4.199.928..........................24/07/2019.............................................R$ 103,17
4.199.930..........................24/07/2019.............................................R$   50.00
4.199.932..........................24/07/2019.............................................R$   51.28
4.199.931..........................24/07/2019 ATENDIMENTO VINCULADO BB SH CE325 PRT BB 000000160..........................................................................................
4.199.929..........................25/07/2019.............................................R$ 110,59
4.199.933..........................25/07/2019.............................................R$ 118,00
4.199.942-A/B....................25/07/2019.............................................R$   61.30
ESTE PROTOCOLO 4.199.942-A/B ESTÁ VINCULADO AO EXPEDIENTE AO EMPEMHO 4.199.927/2019............................................................................................

Valor total das despesas......................................................................................R$________

OBSERVAÇÃO: Considerando a necessidade e o objetivo de transparência estas informações será publicado no endereço:


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Observações:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PRT 4.199.950 - 2019 COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO




















































PRT 4.199.951 - 2019COMPROVANTES/TERCEIRA VIA REDE-ADMINISTRAÇÃO